行業政策

中注協印發《企業內部控制審計指引實施意見》
時間:2019年07月09日來源:本站瀏覽:308次
中國注冊會計師協會關于印發《企業內部控制審計指引
實施意見》的通知
會協〔2011〕 66 號
各省、自治區、直轄市注冊會計師協會:
為了規范注冊會計師執行內部控制審計業務,明確工作要求,提高執業質量,維護公眾利益,我會制定了《企業內部控制審計指引實施意見》,現予印發,自2012年1月1日起施行。執行中有何問題,請及時反饋我會。
中國注冊會計師協會
二○一一年十月十一日