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中注協印發《企業內部控制審計指引實施意見》

時間:2019年07月09日來源:本站瀏覽:308次

 

中國注冊會計師協會關于印發《企業內部控制審計指引

實施意見》的通知

會協〔201166

 

各省、自治區、直轄市注冊會計師協會:

為了規范注冊會計師執行內部控制審計業務,明確工作要求,提高執業質量,維護公眾利益,我會制定了《企業內部控制審計指引實施意見》,現予印發,自201211日起施行。執行中有何問題,請及時反饋我會。

 

附件:企業內部控制審計指引實施意見 

中國注冊會計師協會

                                                                                                   二○一一年十月十一日


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